Neste tutorial, aprenderemos a fatura de moeda estrangeira no SAP
Etapa 1) Insira o código de transação FB70 no campo de comando SAP
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados
- Insira o ID do cliente do cliente cuja fatura deve ser lançada.
- Insira a data da fatura
- Insira o tipo de documento como fatura do cliente
- Insira a moeda na qual a fatura deve ser lançada (moeda do documento)
- Insira o valor da fatura
- Insira o código de imposto aplicável na fatura
- Insira a conta contábil da receita de vendas a ser creditada
- Insira o valor do crédito
Etapa 3) Podemos ajustar a taxa de câmbio na guia Moeda local
Etapa 4) Após manter a taxa de câmbio, pressione 'Salvar' para postar o documento
Etapa 5) Verifique a barra de status para o número do documento gerado